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海关代码:
税号:
您单位出口退税免抵退税相关纳税申报数据显示如下,请核实以下数据后再进行纳税申报。
说明:
1) “与纳税表差2小计”对应增值税“附表28行:免抵退不得免征和抵扣税额与纳税申报表差额”进行填写。
2) “当期应退税额小计” 对应增值税“主表15行:免抵退货物应退税额” 进行填写。
3) 若有前期未调整数或调整错误,显示红色,则前期“与纳税表差2小计”+当期“与纳税表差2小计”对应增值税“附表28行:免抵退不得免征和抵扣税额与纳税申报表差额” 进行填写。
4) 退税数据只保留12个月, 12个月之前的数据系统自动隐藏。
海关代码
企业名称
纳税人编号
退税所属期
与纳税表差2小计
当期应退税额小计
原因
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